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    客户有内部交易需要抵销,资产负债表-未分配利润-期末数如何抵销?

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    问题:客户有内部交易需要抵销,资产负债表-未分配利润-期末数如何抵销?


    回答:支持两种抵销方法

    1、无须抵销-报表模版用GET函数取数(推荐)

    1)资产负债表-未分配利润-期末数,从权益变动表取数

    2)详见预置报表模版《资产负债表表间函数》或资料包D和E中的模版

    3)录入/生成利润表收入、成本抵销分录,借:收入,贷:成本,贷:存货

    4)合并后,合并资产负债表-未分配利润-期末数,自动从权益变动表的合并报表取数,无须重复抵销

    2、分别抵销-通过抵销分录抵销未分配利润,操作与收入、成本抵销相同

    1)录入/生成利润表收入、成本抵销分录,借:收入,贷:成本,贷:存货,借:未分配利润【独立项】=是,见下图

    2)24年2Q支持保存独立抵销项,不参与借贷平衡;24年1Q可自定义报表,设置找平抵销项,用于抵销时借贷平衡

     

     

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