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【问题答案】:
1、先填一张往来费用单,然后进行预付冲应付将该费用单和上面的付款单冲销,应付明细账中的应付余额为0,但已付和应付的合计都为1002、因为实际上是没有产生这笔费用的,所以要做一张红字往来费用单;
又因为收回预付款后等于一笔收入,所以再做一张红字付款单和上面的红字费用单进行核销;最后应付明细账中已付和应付的合计都为0
同理,如果是预收款则按以下步骤处理:
1、填制往来收入单客服电话:400-665-0028
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