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填制了一张预付款单,供应商为A,后来发现往来单位填制错误,需要修改为B供应商,在不删除预付款单的情况下如何将A的预付款转为B的?
先进行预付冲回,然后再填制正确的预付款单据。
A供应商的预付款单(本文档中A供应商为欧莱雅,B供应商为北京英华达):
1、预付冲回,填制一张红字的预付款单,供应商为“欧莱雅”。
预付款单填制完成后,做预付冲应付,预付选单时,选择这两张单据,应付不进行选择。
点击“业务往来”—“往来冲销”—“预付冲应付”,选择好这两张付款单之后,分别手工录入对应单据后的“冲销金额”为300、-300,录入完成后点击保存,将预付余额调整冲销为0.
2、重新填制正确的预付款单据,在付款单上选择对应的供应商即可。
3、查询帐表
应付明细账,往来单位欧莱雅,最后余额调回。
应付明细账,往来单位北京英华达:
客服电话:400-665-0028
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