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    T+采购入库前退回业务处理方案

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    在企业的采购业务中,业务流程为:进货单—采购入库单,在采购入库前发现采购的数量偏多或者有不合格品,与供应商协商后,退回不合格品。此时需要减少相应的应付账款

    公司采购部与加拿大Larchwood公司的签订采购合同,采购陶瓷碗1000只,单价(含税)为15元,先收到加拿大Larchwood公司开具的发票,几天后才收到陶瓷碗,质检时发现20只陶瓷碗不合格,和加拿大Larchwood公司协商退货20只,实际入库980只,并扣减20只陶瓷碗的应付账款。

    1. 做一张进货单,数量为1000只陶瓷碗

    1. 新增一张进货单,业务类型选择“采购退货”,冲抵进货搭上勾(这个在单据设计中显示出来),选择之前的进货单生成。

    1. 在进货单统计表中可以看到冲抵退货的数量。

    1. 入库单参照进货单生成的时候,可执行的数量显示为980个。


    注意:要使用“冲抵进货”功能,前提必须是该进货单没有生成采购入库单。


     

     

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