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在企业的采购业务中,业务流程为:进货单—采购入库单,在采购入库前发现采购的数量偏多或者有不合格品,与供应商协商后,退回不合格品。此时需要减少相应的应付账款
公司采购部与加拿大Larchwood公司的签订采购合同,采购陶瓷碗1000只,单价(含税)为15元,先收到加拿大Larchwood公司开具的发票,几天后才收到陶瓷碗,质检时发现20只陶瓷碗不合格,和加拿大Larchwood公司协商退货20只,实际入库980只,并扣减20只陶瓷碗的应付账款。
注意:要使用“冲抵进货”功能,前提必须是该进货单没有生成采购入库单。
客服电话:400-665-0028
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