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    上月发票冲红的处理方法

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    如果在本月开了红字发票,那么我们把原蓝字发票以负数的形式冲正就可以了,

    借:应收账款(负数),

    贷:营业收入(负数)/其他业务收入,应交税费、增值税、销项税额(负数)。


    那么这张发票就可以暂时根据正常发票来做账了:
    借:应收账款
    贷:主营业务收入

    应交税费-应交增值税-销售税

    等到发票冲红的时候,开具红字发票,然后再冲回上个月的分录:
    借:主营业务收入
    应交税费-应交增值税-销售税

    贷:应收账款


     

     

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