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    T3供应商在发票和凭证上不一致

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    t3采购发票的表头上,供应商选择的是A公司,在核算模块发票制单时,应付账款单位自动带出B公司,且不能修改。

    代垫单位选择了B公司,制单时默认选择代垫单位。

    方法一.打开采购发票,清除表头中的“代垫单位”;

    方法二.删除此张采购发票,重新填制,“代垫单位”不要填。








     

     

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