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    用友T3采购发票无法取消审核?

    该发票已经生成凭证。

    1、点击“核算管理”核算菜单-“凭证”-“供应商往来凭证”中删除生成的凭证;

    2、点击“核算”菜单-“核算”-“取消正常单据记账”(找到对应的单据点击“恢复”);

    3、点击“采购”菜单-“采购结算”-“采购单明细列表”删除结算单,取消结算;即可反审核。





     

     

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