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    首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。

    点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。

    在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。

    点击”增加“按扭。

    选择”供应商、结算方式“,输入收款金额,款项类型选择”预付款“,依次点击”保存、审核、核销“。

    弹出以下页面,依次双击收款单与付款单的金额,点击”保存“即可。










     

     

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